Faturamento
Contorno da seção
Contorno da seção
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A funcionalidade Faturamento é responsável pela apuração, validação e emissão das faturas decorrentes das operações comerciais da organização, garantindo a correta aplicação das regras contratuais, a consistência das informações e a integração com os processos financeiros e fiscais.
Assegura que os valores faturados sejam processados de forma precisa, rastreável e em conformidade com as regras comerciais, regulatórias e contratuais estabelecidas, proporcionando maior controle operacional, segurança, conformidade e eficiência na gestão das receitas.
Entre os processos operacionalizados pela funcionalidade, destacam-se os faturamentos relacionados a contratos de energia, serviços prestados, liquidações financeiras, cotas, operações de autoprodução, disponibilidade de RRV de Leilão e AVCs (Avisos de Crédito), incluindo a apuração e a cobrança de valores decorrentes de obrigações contratuais, regulatórias e do uso do sistema de transmissão.
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Configuração:
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Contrato - Cliente ERP Exceção
Configuração de Faturamento para exceção ERP
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Contrato - Faturamento
Configuração de Faturamento (rateio)
Carga em Massa de Participantes na Configuração Faturamento (Rateio)
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Erros e Correções - Contrato Faturamento
Erro E1: Não há distribuição de faturamento
Erro E2: Não informada a finalidade do contrato
Erro E2: Código da Contraparte no ERP
Erro E3: Não informada a classe do contrato
Transação Medição:
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Quantidade Padrão
Medição - Quantidade Padrão - Ponto de Medição
Carga em Massa - Distribuição de Faturamento
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Erros e Correções - Quantidade Padrão
Status: Distribuição divergente
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Transmissoras - AVC
Transação:
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Ordem de Faturamento
Liberação da Ordem de Faturamento para o BPM
Validação Ordem de Faturamento
Ordem de Faturamento Gerada sem a Razão Social da Contraparte
Voltar Ordem de Faturamento Finalizada para a Medição - Estorno
Voltar Ordem de Faturamento para a Medição
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Erros e Correções - OF
Erro E1: Período não está aberto
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BPM - Ordem de Faturamento
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Erros e Correções - BPM OF
Erro: Duas Notas Geradas Devido a Reprovação no BPM
Erro: Erros Retornados [ ] [ ]
Erro: Erros Retornados [233 - Rejeição IE do destinatário não cadastrada]
Erro: Erros Retornados [Emissor da ordem 87390 não foi criada para área de vendas]
Erro: Erros Retornados [Nota fiscal não recuperada]
Erro: Erros Retornados [Material, OrgV, Idioma PT não está previsto]
Erro: Erros Retornados [Vendas pela OrgV do centro não estão previstas]
Erro: Não foi possível gerar VF
Erro: NF ainda não processada na Sefaz
Erro: O tipo de documento de venda não foi definido
Gerencial:
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Desprezar OF
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