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Página inicial Calendário Trilha de Processos Contrair Expandir
Primeiros passos no GLORIAN BASE: Cadastro de Pessoa Cadastro de Processo Judicial Certificado Digital FISCAL: Escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros Configuração de matrizes para escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros Implantação de CIAP CIAP Apuração ICMS/IPI e Geração de declaração acessória Geração do EFD ICMS/IPI Geração do Bloco K - Leiaute Completo Geração do Bloco K - Leiaute Simplificado DOT - Declaração de Operações Tributáveis Geração GNRE Apuração Retidos REINF NF-E: Download XML NF-e - Ciência da emissão GESTÃO E.E: A10 - Varejista BPM Formalização Contratos Oportunidades - VinterTr Contraparte - Padrão Propostas/Oportunidades - Padrão Contratos - Padrão Comercializadora Garantias Padrão Sazonalização - Padrão Preço PROINFA Pagamento AVD - Padrão Pagamento NF-e - Padrão Faturamento - Padrão Faturamento AVC - Padrão Registro - CCEE - Padrão Validação - CCEE - Padrão Retusd - Padrão Emissão de Certificado (Compra) - Padrão Emissão de Certificado (Venda) - Padrão Geração Distribuída Compartilhada - Padrão RECEBIMENTO: CT-e sem pedido de frete CT-e com pedido de frete Romaneio NF-e com pedido de compra e com registro de MIGO e MIRO NF-e sem pedido de compra e com escrituração J1B1N NF-e com pedido de compra e com recuperação de MIGO
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Organização Séries Pessoa Empresa Fiscal Judicial Energia Elétrica
Fiscal Contrair Expandir
Organização Organização Estabelecimento Ano Fiscal Período Fiscal Apoio NF-e NFS-e CT-e Escrituração Fiscal Patrimônio Tributos Arquivos Digitais Integração
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Gestão E. E Contrair Expandir
Primeiros Passsos Rota de Aprendizagem Base Booking Produto Contraparte Minutas Oportunidades Contratos Garantias Sazonalização Preço Repactuação CCEE ONS Pagamento Faturamento Financeiro Registro Retusd Provisionamento Modulação A04 - Transmissora A10 Varejista A13 Certificado A14 GDC A15 - Consignado A99 - Distrato Relatórios Distribuidora EE Valor Adicionado Governança - Auditoria e Segurança Integração Instância Consolidadora
Faturamento Contrair Expandir
Transação
Recebimento Contrair Expandir
Configuração NF-e CT-e Romaneio
Fatura E.E Contrair Expandir
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    Faturamento

    Contorno da seção

    Contorno da seção

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    • Apresentação
    • Mestre
    • Configuração
    • Transação - Medição
    • Transação
    • Gerencial
    • A funcionalidade Faturamento é responsável pela apuração, validação e emissão das faturas decorrentes das operações comerciais da organização, garantindo a correta aplicação das regras contratuais, a consistência das informações e a integração com os processos financeiros e fiscais.

      Assegura que os valores faturados sejam processados de forma precisa, rastreável e em conformidade com as regras comerciais, regulatórias e contratuais estabelecidas, proporcionando maior controle operacional, segurança, conformidade e eficiência na gestão das receitas.

      Entre os processos operacionalizados pela funcionalidade, destacam-se os faturamentos relacionados a contratos de energia, serviços prestados, liquidações financeiras, cotas, operações de autoprodução, disponibilidade de RRV de Leilão e AVCs (Avisos de Crédito), incluindo a apuração e a cobrança de valores decorrentes de obrigações contratuais, regulatórias e do uso do sistema de transmissão.
        • Faturamento

          Faturamento

        • Procedimentos

          Configuração:

          • Contrato - Cliente ERP Exceção

          Configuração de Faturamento para exceção ERP

          • Contrato - Faturamento

          Configuração de Faturamento (rateio)

          Carga em Massa de Participantes na Configuração Faturamento (Rateio)

          Configuração de Texto - OF

          • Erros e Correções - Contrato Faturamento

          Erro E1: Não há distribuição de faturamento

          Erro E2: Não informada a finalidade do contrato

          Erro E2: Código da Contraparte no ERP

          Erro E3: Não informada a classe do contrato

          Transação Medição:

          • Quantidade Padrão

          Medição - Quantidade Padrão

          Medição - Quantidade Padrão - Ponto de Medição

          Suspender Medição

          Carga em Massa - Distribuição de Faturamento

          Zerar Medição

          • Erros e Correções - Quantidade Padrão

          Erro E1: Participação

          Erro E2: Perdas

          Erro E3: Sazo

          Erro E4: Proinfa

          Erro E5: MCSD

          Erro E6: Consumo

          Status: Distribuição divergente

          Status: Repactuação Pendente

          • Transmissoras - AVC

          Medição AVC

          Alteração de registro

          Transação:

          • Ordem de Faturamento

          Liberação da Ordem de Faturamento para o BPM

          Validação Ordem de Faturamento

          Faturamento - AVC

          Ordem de Faturamento Gerada sem a Razão Social da Contraparte

          Voltar Ordem de Faturamento Finalizada para a Medição - Estorno

          Voltar Ordem de Faturamento para a Medição

          • Erros e Correções - OF

          Erro E1: Período não está aberto

          Erro E3: Preço

          Erro E4: Cond. Pagto

          Erro E5: Interface ERP

          Erro E6: Repactuação

          Erro E7: Data de vencimento

          Erro E8: Finalidade

          Erro E9: Classe

          • BPM - Ordem de Faturamento

          Processo BPM - Faturamento

          • Erros e Correções - BPM OF

          Erro: 10 - VA01/VF01

          Erro: Duas Notas Geradas Devido a Reprovação no BPM

          Erro: Erros Retornados [ ] [ ]

          Erro: Erros Retornados [233 - Rejeição IE do destinatário não cadastrada]

          Erro: Erros Retornados [Emissor da ordem 87390 não foi criada para área de vendas]

          Erro: Erros Retornados [Nota fiscal não recuperada]

          Erro: Erros Retornados [Material, OrgV, Idioma PT não está previsto]

          Erro: Erros Retornados [Vendas pela OrgV do centro não estão previstas]

          Erro: Interface Abortada

          Erro: Não foi possível gerar VF

          Erro: NF ainda não processada na Sefaz

          Erro: O tipo de documento de venda não foi definido

          Gerencial:

          • Desprezar OF

          Desprezar Ordem de Faturamento

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