Erro E8: Código contraparte ERP
Contorno da seção

Orientação:
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Para o sistema identificar e recupere o código ERP, é necessário verificar:
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Verificar se a(s) contraparte(s) está cadastrada:
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Verificar se o código ERP está configurado ou se foi recuperado no sistema ERP usado:
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Ao selecionar o ícone "
" para validar do erro E8, o sistema irá recuperar o código conforme as ordens de configurações:-
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Vá até a funcionalidade Pagamento > Configuração > Contrato - Fornecedor ERP - Exceção;
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Selecione o ícone "
" para incluir a informação;-
Contrato Original: código do contrato;
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Submercado: sub mercado do contrato;
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Operação: tipo de energia do contrato;
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Produto: produto do contrato;
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Tipo de inscrição: selecionar se o fornecedor é do tipo CNPJ ou PJ;
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CNPJ da contraparte: código do CNPJ da contraparte; (OBS: Habilitado somente quando o "Tipo de inscrição" for "CNPJ").
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CPF da contraparte: código do CPF da contraparte; (OBS: Habilitado somente quando o "Tipo de inscrição" for "CPF").
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Contraparte Código ERP: código ERP do fornecedor.
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Selecione o ícone "
" para incluir a informação; -
Volte à tela do Registro de Documentos novamente e selecione o ícone "
" para recuperação.
2. Configuração do cadastro da contraparte com o estabelecimento informado; (OBS: Essa configuração só terá a prioridade, desde que não exista configuração por exceção).3. Volte à tela do Registro de Documentos novamente e selecione o ícone "
" para recuperação.
4. Configuração do cadastro da contraparte sem o estabelecimento informado; (OBS: Essa configuração só terá a prioridade, desde que não exista configuração por estabelecimento).
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5. Volte à tela do Registro de Documentos novamente e selecione o ícone "
" para recuperação.