Orientação 1: Inserir as informações manualmente através no botão.
Orientação 2: Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
Clicar no botão "" para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.
Selecionar a “Sequência Destino” habilitada para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência.
A ordem de recebimento voltará para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência, onde será necessário realizar as correções.
Clicar no botão "" no qual uma nova tela será habilitada.
Selecionar o item ou itens vinculados.
Clicar no campo divergentes e preencher com o número do documento referente correto.
Clicar no botão "adicionar" para inserir a informação desejada atualizada.