Linha [X] Código do material [XXXX] – não referenciado ao cliente/fornecedor.
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Condições de conclusão
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Orientação 1: Inserir as informações manualmente através no botão
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Orientação 2: Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
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Clicar no botão "
" para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.Selecionar a “Sequência Destino” habilitada para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência.
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A ordem de recebimento voltará para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência, onde será necessário realizar as correções.
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Clicar no botão "
" no qual uma nova tela será habilitada. -
Selecionar o item ou itens vinculados.
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Clicar no campo divergentes e preencher com o número do documento referente correto.
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Clicar no botão "adicionar" para inserir a informação desejada atualizada.
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