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Início Trilha de Processos Contrair Expandir
Primeiros passos no GLORIAN BASE: Cadastro de Pessoa Cadastro de Processo Judicial Certificado Digital FISCAL: Escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros Configuração de matrizes para escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros Implantação de CIAP CIAP Apuração ICMS/IPI e Geração de declaração acessória Geração do EFD ICMS/IPI Geração do Bloco K - Leiaute Completo Geração do Bloco K - Leiaute Simplificado DOT - Declaração de Operações Tributáveis Geração GNRE Apuração Retidos REINF NF-E: Download XML NF-e - Ciência da emissão GESTÃO E.E: A10 - Varejista BPM Formalização Contratos Oportunidades - VinterTr Contraparte - Padrão Propostas/Oportunidades - Padrão Contratos - Padrão Comercializadora Garantias Padrão Sazonalização - Padrão Preço PROINFA Pagamento AVD - Padrão Pagamento NF-e - Padrão Faturamento - Padrão Faturamento AVC - Padrão Registro - CCEE - Padrão Validação - CCEE - Padrão Retusd - Padrão Emissão de Certificado (Compra) - Padrão Emissão de Certificado (Venda) - Padrão Geração Distribuída Compartilhada - Padrão RECEBIMENTO: CT-e sem pedido de frete CT-e com pedido de frete Romaneio NF-e com pedido de compra e com registro de MIGO e MIRO NF-e sem pedido de compra e com escrituração J1B1N NF-e com pedido de compra e com recuperação de MIGO
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  • Erros e Correções - BPM (NF-e)
    • GL_ENF55_SITUACAO Página

      Objetivo: Verifica se o xml consta com o status “100 – Autorizado o uso da NF-e“

    • GL_FISCAL_NFE_DF Página

      Objetivo: Recupera os detalhes da NFe, tais como código de material, unidade de medida, quantidades, etc...

    • DOCUMENTO_REFERENCIA_DET Página

      Objetivo: Validar se o documento de referência no detalhe da OR (Ordem de Recebimento) está preenchido com a ordem de compra no arquivo XML do documento fiscal.

    • VINCULACAO_DF_DO_CNPJ Página

      Objetivo:  Validação do CNPJ do documento fiscal com CNPJ do documento de origem.

    • GL_FISCAL_NFE_MC_MAT_TERC Página
    • ITEM_REF_DO Página
    • GL_FISCAL_NFE_MC-UM Página

      Descrição: Conversão da unidade de medida com origem no documento fiscal para a unidade de medida do estoque (no caso, o documento de origem).

    • MATERIAL_REFERENCIA Página
    • CADASTRA_UNIDADE_ITEM_DEPARA Página
    • VINCULACAO_DF_DO_VALIDA Página
    • VINCULACAO_DF_DO_QTD Página
    • VINCULACAO_DF_DO_VALOR Página

      Descrição: 

      • Validação dos valores do item da nota fiscal X valores do pedido de compra. 

    • Valor divergente - Confirmação Página

      Objetivo: Apresenta os valores unitários e totais divergentes para aprovação ou reprovação.

    • VALIDACAO_IMPOSTO Página
    • Impostos Divergentes - Confirmação Página

      Objetivo: Apresentar os valores unitários e totais divergentes para aprovação ou reprovação.

    • GL_ENF55_PORTARIA_DANFE Página
    • GL_ENF55_SITUACAO_SOLICITACAO Página

      Objetivo: Realiza a solicitação de consulta com a SEFAZ a respeito da situação da NFe.

    • CRIA_DO_LM Página

      Objetivo: Efetuar a criação de registro do tipo LM (Lançamento Manual) na aba "documento de origem" e onde serão inseridos os dados baseados no arquivo XML (Documento fiscal).

    • Encerramento Página
    • ESCRITURACAO - DATA Página

      Objetivo: Inserir a data de registro do documento no sistema de Gestão.

    • INSERIR_CFOP_INTERFACE_PARAMETRO Página
    • INSERIR_IMPOSTOS_INTERFACE_PARAMETRO Página

      Descrição:

      Inserir o código de imposto e os valores conforme as matrizes de configuração pré-definidas no: Recebimento - Interface.

    • RECUPERA_PARAMETRO Página

      Objetivo: Recupera parâmetros configurados na interface.

    • VINCULACAO_DF_DO Página

      Objetivo: Vinculação de detalhes dos documentos fiscais e de origem, considerando suas referências e referências materiais.

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